問(wèn)答題
下列各項(xiàng)中,屬于應(yīng)當(dāng)在企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告中披露的內(nèi)容有( )。
A、董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告真實(shí)性的聲明
B、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)、范圍、程序和方法
C、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況和整改情況
D、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論
答案:
答案:A 解析: 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是企業(yè)對(duì)其內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)后出具的報(bào)告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,...