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會計繼續(xù)教育會計繼續(xù)教育企業(yè)內部審計填空題每日一練(2019.12.11)
來源:考試資料網(wǎng)
1.填空題
內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。
參考答案:
信息共享、結果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實
2.填空題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構和內部審計人員有()情形之一的,由單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
參考答案:
未按有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范實施審計導致應當發(fā)現(xiàn)的問題未被發(fā)現(xiàn)并造成嚴重后果的、隱瞞審計查出的問題或者提供...
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3.填空題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應有的權限有:()
參考答案:
要求被審計單位按時報送發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施、內部控制、風險管理、財政財務收支等有關資料(含相關電子數(shù)據(jù)),以及必...
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4.填空題
內部審計機構應當根據(jù)工作需要,合理配備內部審計人員。除涉密事項外,可以根據(jù)內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的()負責。
參考答案:
審計結果
5.填空題
下屬單位、分支機構較多或者實行()的單位,其內部審計機構應當對全系統(tǒng)的內部審計工作進行指導和監(jiān)督。
參考答案:
系統(tǒng)垂直管理