A.實施風險識別、評估和控制程序 B.設計和建立風險識別、評估和控制程序 C.接受風險識別、評估和控制報告 D.監(jiān)控風險和組織管理系統(tǒng)
A.開戶銀行對詢證函的回函 B.企業(yè)的財產(chǎn)清查表 C.企業(yè)的工資分配表 D.董事會的會議記錄
A.審計立項依據(jù) B.背景介紹 C.審計目標 D.審計范圍 E.內(nèi)部審計師的總體意見 F.審計結論 G.審計建議 H.行動計劃 I.審計業(yè)務客戶的意見
A.異常訴訟或監(jiān)管行動的未來結果存在不確定性 B.提前應用(在允許的情況下)對財務報表有廣泛影響的新會計準則 C.存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務狀況產(chǎn)生重大影響的特大災難
A.信賴過度風險 B.信賴不足風險 C.誤受風險 D.誤拒風險