最新試題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責任。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱內(nèi)部審計,是指對所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

題型:判斷題

對內(nèi)部審計制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關(guān)應(yīng)當督促單位內(nèi)部審計機構(gòu)及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應(yīng)當通報批評并視情況抄送有關(guān)主管部門。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告即可。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準,有權(quán)予以沒收。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的審計結(jié)果負責。

題型:判斷題

單位應(yīng)當依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費保障、審計結(jié)果運用和責任追究等。

題型:判斷題

國有企業(yè)應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應(yīng)當作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計。

題型:判斷題