A.公司目標(biāo)
B.治理結(jié)構(gòu)
C.管控模式
D.業(yè)務(wù)性質(zhì)
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A.指導(dǎo)
B.監(jiān)督
C.評價(jià)
D.領(lǐng)導(dǎo)
A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務(wù)活動(dòng)
C.內(nèi)部控制
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)頻率和頻度應(yīng)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()相適應(yīng)。
審計(jì)責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件?()
內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃,以及必要的()等。
內(nèi)部審計(jì)結(jié)果包括()或?qū)徲?jì)建議、咨詢活動(dòng)結(jié)果等。
審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部審計(jì)工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
按照項(xiàng)目審計(jì)方案,運(yùn)用()、()、()、()、()、()、計(jì)算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計(jì)證據(jù),并在審計(jì)工作底稿中記錄審計(jì)程序執(zhí)行過程、審計(jì)證據(jù)與結(jié)論。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)對內(nèi)部審計(jì)體系的建立、運(yùn)行與維護(hù)負(fù)有()。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計(jì)人員,其中持有注冊內(nèi)部審計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師等證書或具有與會(huì)計(jì)、審計(jì)、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應(yīng)不低于專職內(nèi)部審計(jì)人員的()%。
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。