多項選擇題內部會計控制包括()
A.會計憑證控制
B.會計賬簿控制
C.會計報表控制
D.會計分析控制
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1.多項選擇題收集審計證據的基本要求是()`
A.充分性
B.成本效益性
C.獨立性
D.重要性
E.相關性
2.單項選擇題按()發(fā)放內部控制制度調查表。
A.部門
B.單位
C.班組
D.人
3.單項選擇題內部控制源于()
A.會計
B.審計
C.統(tǒng)計
D.控制
4.單項選擇題功能測試的目的是證明()的有效性。
A.控制
B.程序
C.控制程序
D.強化控制
5.單項選擇題()易于判斷選擇。
A.文字描述法
B.流程圖法
C.繪圖法
D.調查表法
最新試題
注冊會計師在考慮采用內部審計的工作成果,理由不恰當的是()。
題型:單項選擇題
下列有關注冊會計師審計,說法不恰當的是()。
題型:單項選擇題
下面關于變量抽樣的敘述正確的是()
題型:多項選擇題
為了保證審計小組提供具體鑒證業(yè)務服務所應具備的獨立性,下列措施不得當的有()。
題型:單項選擇題
編制審計報告一般需要經過以下步驟()
題型:多項選擇題
()要求被審計單位管理當局對注冊會計師發(fā)現的錯報漏報不僅僅要調整會計報表,還要求按照企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則的要求調整會計記錄。
題型:單項選擇題
以第4行、第2列數字為起始點,自上到下,以各數的前四位數為準,審計人員選擇的最初5個樣本的號碼分別是多少?
題型:問答題
審計報告的報送對象只能是本級人民政府。
題型:判斷題
存貨主要種類和估價基礎未能在會計報表中進行揭示,對應的一般審計目標是()。
題型:單項選擇題
根據上述資料,請指出該注冊會計師應當出具哪種意見類型的審計報告?為什么?
題型:問答題