問答題審計(jì)人員在審查某企業(yè)2007年度12月應(yīng)付賬款時(shí)發(fā)現(xiàn)本月應(yīng)付賬款比上月大幅度減少。審計(jì)人員懷疑企業(yè)存在隱瞞應(yīng)付賬款的問題,決定進(jìn)一步審查。審計(jì)人員通過進(jìn)一步審查購貨合同、入庫單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等原始憑證,了解到該企業(yè)12月10日有117萬元材料驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單已到達(dá),貨款尚未支付,而應(yīng)付賬款總賬和明細(xì)賬中都沒有記錄。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)購入貨物已驗(yàn)收入庫、發(fā)票賬單已到達(dá),應(yīng)記錄負(fù)債。指出存在的問題。
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