單項(xiàng)選擇題在舞弊調(diào)查中,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取相關(guān)措施保護(hù)嫌疑人的人格,以免造成誹謗,那么下列措施中可以采取的是:()

A.在談話中創(chuàng)造一種禮貌和真誠(chéng)的氛圍
B.要對(duì)談話的內(nèi)容保密
C.將舞弊案件的調(diào)查僅限于管理層,不涉及普通員工
D.如果舞弊行為得不到證實(shí),應(yīng)銷毀所有調(diào)查工作底稿和報(bào)告


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2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)高價(jià)耐用品零售商公司設(shè)置了一個(gè)按價(jià)目表訂貨的部門來接受客戶的電話訂貨。該零售商經(jīng)常進(jìn)行價(jià)格促銷,這時(shí)電話接線員就按促銷價(jià)處理訂貨。()

A.出現(xiàn)促銷價(jià)格變動(dòng)而引起糾紛的情況。
B.客戶應(yīng)按較低價(jià)格付賬。
C.價(jià)格變動(dòng)可能使訂貨輸入系統(tǒng)超載。
D.接線員可能與外部串通使用未經(jīng)批準(zhǔn)的價(jià)格。

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)可能存在舞弊的現(xiàn)象。首席審計(jì)執(zhí)行官與高管理層討論此事后,管理層要求內(nèi)部審計(jì)部門停止調(diào)查。面對(duì)這種情況,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取下列哪項(xiàng)行動(dòng):()

A.采取管理層的建議,停止調(diào)查。
B.將此事報(bào)告給有關(guān)的司法部門。
C.采用分析程序,繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查。
D.請(qǐng)求審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)的指導(dǎo)。

4.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)有有力證據(jù)表明,某高級(jí)經(jīng)理已參與舞弊性質(zhì)的內(nèi)幕交易。但是,該證據(jù)是在開展經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí)獲得,而且被認(rèn)為與審計(jì)不相關(guān),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取的最恰當(dāng)行動(dòng)是以下哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.向外部法律顧問報(bào)告該證據(jù),以便后者就此開展調(diào)查。然后,將法律顧問的調(diào)查發(fā)現(xiàn)報(bào)告管理層。
B.開展充分的審計(jì)工作,以得出是否已發(fā)生舞弊行為的結(jié)論,然后的將審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告給審計(jì)委員會(huì)主席,如果公司沒有采取任何恰當(dāng)?shù)男袆?dòng),則將審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告給政府官員。
C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告該證據(jù),并建議開展調(diào)查。
D.停止與內(nèi)部交易有關(guān)的審計(jì)工作,因?yàn)樵擁?xiàng)工作現(xiàn)有審計(jì)不相關(guān)。

5.單項(xiàng)選擇題公司正在考慮購(gòu)買一處商業(yè)資產(chǎn),鑒于這項(xiàng)資產(chǎn)的地理位置與眾所周知的近期業(yè)績(jī)狀況,管理層要求內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)會(huì)同法律顧問提供有關(guān)這項(xiàng)資產(chǎn)環(huán)境責(zé)任方面的初步意見。支持管理層要求進(jìn)行這類調(diào)查的最主要原因是:()

A.未來的潛在責(zé)任可能會(huì)在價(jià)值上超出取得這項(xiàng)資產(chǎn)所取得的優(yōu)勢(shì)。
B.如果環(huán)境污染得到證實(shí),管理層會(huì)為這項(xiàng)資產(chǎn)支付更低的價(jià)格。
C.在資產(chǎn)的銷售完結(jié)之前,當(dāng)前的土地所有者根據(jù)法律要求要清除所有已確證的污染。
D.管制機(jī)構(gòu)要求購(gòu)買方確認(rèn)并披露所有實(shí)際與潛在的污染情形。

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某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評(píng)估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

題型:判斷題

以下哪項(xiàng)對(duì)特定的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

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下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

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以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個(gè)錯(cuò)誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師希望測(cè)試醫(yī)療保險(xiǎn)公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說兩項(xiàng)基本修煉。

題型:判斷題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購(gòu),接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險(xiǎn)最小。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題