單項選擇題某項審計活動要求對一項金融資產的認購協(xié)議進行審計,由此涉及到對該項金融資產的性質進行分析,但是在內部審計部門中沒有這方面的人員,所以首席審計執(zhí)行官應該:()

A.放棄該審計程序,并在審計工作底稿中予以披露
B.從現(xiàn)有的審計人員中選擇經驗豐富的進行審計
C.聘用一名精通此領域的外部審計人員進行審計
D.直接認為這項認購協(xié)議是合理合規(guī)的


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1.單項選擇題下列選項中,關于內部審計師履行內部審計職責所需的知識、技能和勝任能力的說法不正確的是:()

A.內部審計師應該具備不必尋求廣泛的技術研究和幫助就能將審計標準和程序熟練地應用于特定審計工作的能力
B.內部審計師在審查本組織的財務記錄和報告時應對會計原則和技術有廣泛的理解
C.內部審計師應該接受后續(xù)教育,以保持專業(yè)技術的適應性
D.內部審計師應該熟練的應用內部審計實務標準、程序和技術

2.單項選擇題在對某書店進行審計時,內部審計師注意到該書店將自制的書簽作為贈品與書籍放在一起,以宣傳自己的書店,由于書簽制作精美,內部審計師就稱贊了該店的經理,所以該經理拿出幾個書簽送給審計師,該內部審計師應該:()

A.不接受書簽,因為審計工作還沒有完成
B.不接受該書簽,因為會影響審計師的獨立性
C.接受該書簽,但是需要在審計記錄中披露
D.接受該書簽,并且不必披露

3.單項選擇題內部審計師李某被任命對一家零售企業(yè)的產品質量合規(guī)性進行審計,但是該審計師的妻子是零售企業(yè)的銷售部經理。在此種情況下,內部審計師應該:()

A.避免與他妻子的接觸,獨立的進行審計
B.將這一利益沖突告知首席審計執(zhí)行官
C.正常進行審計并在審計工作報告中予以說明
D.讓被審計部門將其妻子暫時調離該工作區(qū)

4.單項選擇題因為內部審計師的主觀判斷的影響,各種審計活動的客觀性也是不同的,下面哪種審計的客觀性最強:()

A.財務控制審計
B.績效審計
C.政策的合規(guī)性審計
D.經營性審計

5.單項選擇題在某種風險的存在時,內部審計師需要根據(jù)實際情況擴大審計范圍,那么下列事項中會擴大審計范圍的是:()

A.公司在2月份的銷售額增加了一倍,對應的銷售費用也增加
B.某設備發(fā)生了大量的銷售退回,銷售額出現(xiàn)增加狀態(tài)
C.銷售費用伴隨著冷淡期的到來而減少
D.銷售產品的數(shù)量增加,銷售退回數(shù)量減少

最新試題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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某內部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題