單項選擇題某國際注冊內(nèi)部審計師并沒有從事內(nèi)部審計的相關(guān)工作,而是作為某公司的一名人力資源的面試官為公司選拔優(yōu)秀的員工。經(jīng)后期工作反饋,說明該內(nèi)部審計師選拔的員工均有良好的專業(yè)能力和實務(wù)能力,在工作上均出類拔萃,為答謝內(nèi)部審計師,受聘人員贈送他一份貴重的禮物。那么該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.接受該禮物,因為獎勵發(fā)生在選拔員工之后,并不違反組織的行為規(guī)則
B.接受該禮物,因為該內(nèi)部審計師并沒有從事與內(nèi)部審計有關(guān)的工作
C.拒絕該禮物,因為選拔優(yōu)秀員工本就是其應(yīng)該做的,而且《職業(yè)道德規(guī)范》的行為準(zhǔn)則中明確禁止接受禮物
D.拒絕該禮物,因為這份太過貴重,如果是一般禮物即可接受


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1.單項選擇題國際注冊內(nèi)部審計師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》所允許的行為是:()

A.某國際內(nèi)部審計師在通過考試后,也參與大量實務(wù)工作,有較強(qiáng)的工作能力,故而覺得不用再學(xué)習(xí)新知識以提高自己的專業(yè)能力
B.某國際內(nèi)部審計師接受了一項環(huán)境審計的工作,盡管以前并沒有接觸過這方面的工作,也沒有這方面的知識
C.接受某位被審計單位給予的正常的審計費(fèi)用
D.不向?qū)徲嬑瘑T會報告有關(guān)非法行為的重大發(fā)現(xiàn),因為管理當(dāng)局已經(jīng)表示會處理這這些問題

2.單項選擇題下列選項中,關(guān)于《職業(yè)道德規(guī)范》中的行為規(guī)則的說法不正確的是:()

A.行為規(guī)則為內(nèi)部審計實務(wù)提供了基本準(zhǔn)則
B.行為規(guī)則是《職業(yè)道德規(guī)范》的細(xì)化,具體指導(dǎo)內(nèi)部審計實務(wù)怎樣做
C.行為規(guī)則是幫助內(nèi)部審計師開展審計工作的指南
D.在運(yùn)用行為規(guī)則時,內(nèi)部審計師應(yīng)該運(yùn)用其個人判斷

3.單項選擇題下列情況下,內(nèi)部審計師的哪種行為是缺乏客觀性的:()

A.為了能向有關(guān)方面對所作報告的情況詳細(xì)解答,某內(nèi)部審計師在審計活動中掌握了所有的重要事實
B.財務(wù)部門的助理在調(diào)入內(nèi)部審計部門2周后參與對財務(wù)部門的業(yè)務(wù)審查
C.某位剛從采購部門調(diào)來的內(nèi)部審計人員被指派對財務(wù)部門的活動進(jìn)行審查
D.幫助某位管理人員制定了內(nèi)部活動流程圖

4.單項選擇題下列事項中,可以加強(qiáng)獨(dú)立性的是:()

A.某公司規(guī)定首席審計執(zhí)行官必須為注冊內(nèi)部審計師
B.首席審計執(zhí)行官與董事會定期進(jìn)行交流
C.某國通過法律要求內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)需要在大中型公司內(nèi)設(shè)立
D.某公司的公司章程規(guī)定人員不得從其他部門調(diào)入內(nèi)部審計部門

5.單項選擇題為了加強(qiáng)內(nèi)部審計部門的日常運(yùn)作,首席審計執(zhí)行官需要行政上的報告,則這種報告不包括:()

A.內(nèi)部審計部門政策與程序的管理
B.人力資源管理
C.內(nèi)部溝通和信息交流
D.內(nèi)部審計人員的具體分工

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題