A.內(nèi)部審計部門章程 B.審計報告 C.審計計劃 D.在審計報告中特別聲明
A.前饋控制 B.反饋控制 C.審計計劃 D.資源配置
A.交流、分享外部審計關(guān)于風險管理、控制和治理程序方面的意見不能幫助完成內(nèi)部審計計劃。 B.這種協(xié)調(diào)主要是指內(nèi)部審計與簽字注冊會計師的協(xié)調(diào) C.協(xié)調(diào)的目的之一是在適當?shù)膶徲嫎I(yè)務中進行合作,減少重復審計 D.內(nèi)部審計與外部審計不可以共享最終的報告