單項選擇題

若某公司曾發(fā)生過人為操縱內(nèi)部管理用財務報表,故意調(diào)增利潤的舞弊事件,那么內(nèi)部審計師應主要對下列哪項進行審計?()

A.付款業(yè)務的恰當審批
B.收入和成本的會計核算
C.會計政策的運用
D.內(nèi)部控制是否有效

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