A.與高級管理層和審計(jì)委員會(huì)就內(nèi)部控制的總體判斷意見進(jìn)行溝通。 B.監(jiān)督內(nèi)部控制流程的建立。 C.保持組織的治理過程。 D.僅在內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)上做出個(gè)別的評估。
A.多樣化。 B.套期保值。 C.自保險(xiǎn)。 D.損害免責(zé)協(xié)議。
A.為每一級經(jīng)理寫詳細(xì)的報(bào)告。 B.給營銷部經(jīng)理寫詳細(xì)報(bào)告,給其他的經(jīng)理總結(jié)報(bào)告。 C.與營銷部經(jīng)理討論結(jié)果,給管理高層總結(jié)報(bào)告。 D.與所有層次的經(jīng)理討論結(jié)果。