單項選擇題內部審計師必須了解不同組織的優(yōu)缺點。下列哪種組織結構具有大量重復職能?()

A.簡單型組織結構。
B.分部型組織結構。
C.機械型組織結構。
D.專家官僚型組織結構。


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1.單項選擇題在對業(yè)務工作底稿進行復核時,業(yè)務管理人員的首要職責是要確定:()

A.每張工作表都有恰當的文字標題。
B.工作底稿被恰當地索引并按邏輯分組。
C.工作底稿編制及技術伴隨標準的內部審計活動程序。
D.工作底稿充分地支持業(yè)務觀察、結論與建議。

2.單項選擇題內部審計活動章程中應包含以下哪項權限要素?()

A.確定要開展審計的組織部門
B.確定應向審計委員會披露的類型
C.接觸與績效審計有關的記錄、人員和實物資產
D.接觸外部審計師的業(yè)務記錄

3.單項選擇題以下哪項內容以方式描述了內部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

5.單項選擇題在對某銀行的審計中,內部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系,該審計師應當:()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當局,并建議作進一步調查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調查結果向管理當局控告。

最新試題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

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