單項選擇題以下哪項是首席審計執(zhí)行官在制訂年度審計計劃時要考慮組織戰(zhàn)略計劃的理由?()

A.保證內(nèi)部審計計劃支持總體企業(yè)目標。
B.保證內(nèi)部審計計劃得到高級管理層的批準。
C.為改善戰(zhàn)略性計劃提供建議。
D.強調(diào)內(nèi)部審計部門的重要性。


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2.單項選擇題在對某有害材料研究中心的環(huán)境保護裝置進行審計時,內(nèi)部審計師審查了設計師的警報裝置詳細說明書,檢查了購買該裝置的發(fā)票,并且會見了負責安裝的工廠安全員。實施這些程序主要是為保證:()

A.警報系統(tǒng)確實在運行。
B.特定的警報系統(tǒng)的設計充分。
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)。
D.警報系統(tǒng)符合法定要求。

3.單項選擇題測試內(nèi)部控制的審計工作方案應該:()

A.被調(diào)整以適用于每種經(jīng)營活動審計。
B.通用于各種情況而不必考慮部門具體情況。
C.通用以便對于某一特定部門的所有場合都適用。
D.通過確保一項經(jīng)營活動的每個方面都經(jīng)過審查來減少昂貴的重復工作。

4.單項選擇題首席審計官安排內(nèi)部審計師開展年終審計,評價薪酬記錄。內(nèi)部審計師與薪酬福利部的領導取得了聯(lián)系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個問題:()

A.在內(nèi)部審計章程中應該詳細說明與績效審計有關的記錄接觸
B.應要求內(nèi)部審計師向組織的首席執(zhí)行官報告
C.追蹤長期的計劃過程,確保接觸到所有相關的記錄
D.應要求審計委員會批準所有的范圍限制

5.單項選擇題任何關于庫存評估的風險模型一定包括:()

A.產(chǎn)品保證書
B.賣方定價政策
C.存貨損耗費
D.年度銷售預測

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

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題型:單項選擇題