單項(xiàng)選擇題如果內(nèi)部控制得到了很好的設(shè)計(jì),由不同的人所執(zhí)行的兩項(xiàng)任務(wù)是:()

A.批準(zhǔn)壞賬核銷并核對(duì)應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬及控制賬戶
B.薪金支票的發(fā)送以及批準(zhǔn)賒銷退回
C.從現(xiàn)金收入日記賬和現(xiàn)金支出日記賬過(guò)到總分類賬
D.記錄現(xiàn)金收入并準(zhǔn)備銀行對(duì)賬單


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門的內(nèi)部質(zhì)量評(píng)估應(yīng)該為首席審計(jì)執(zhí)行官提供:()

A.審計(jì)業(yè)務(wù)客戶根據(jù)以往審計(jì)建議采取的整改措施和落實(shí)行動(dòng)。
B.改進(jìn)建議。
C.內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
D.關(guān)于內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的信息。

2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)流程再造是對(duì)主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行徹底的分析、基礎(chǔ)地再思考以及完全地重新設(shè)計(jì),目的是使公司的服務(wù)、質(zhì)量、效率和成本等方面得到重大改善。內(nèi)部審計(jì)人員在參與企業(yè)再造時(shí)不應(yīng):()

A.判斷該過(guò)程是否得到高級(jí)管理層的支持。
B.建議該過(guò)程應(yīng)考慮的因素。
C.為新系統(tǒng)制訂審計(jì)計(jì)劃。
D.指導(dǎo)該系統(tǒng)過(guò)程的執(zhí)行。

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)內(nèi)部審計(jì)職員擁有必要的經(jīng)驗(yàn)和訓(xùn)練,那么最適合內(nèi)部審計(jì)職員從事的工作是:()

A.在應(yīng)付賬款管理者請(qǐng)病假時(shí)代替他的位置
B.確定各種投資方式的贏利能力并選取最優(yōu)的一個(gè)
C.作為評(píng)估小組的成員,檢查供應(yīng)商會(huì)計(jì)軟件的內(nèi)部控制并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的不利影響劃分等級(jí)
D.從會(huì)計(jì)部門調(diào)出后不久參加對(duì)該部門的審計(jì)

4.單項(xiàng)選擇題某會(huì)計(jì)師在物資部工作了幾年之后被調(diào)到內(nèi)部審計(jì)部門,一個(gè)月以后,其本人被分配參加對(duì)物資部的確認(rèn)業(yè)務(wù),審計(jì)過(guò)程中,其以前的物資部主任建議其改變抽樣技術(shù)方法,該審計(jì)師咨詢了審計(jì)主管。兩人的決定是,物資部主任所建議的方法不具代表性,仍應(yīng)使用原定的抽樣方法。在這種情形下,該審計(jì)師:()

A.并不具備客觀性,因?yàn)樗罱鼊倧奈镔Y部調(diào)到內(nèi)部審計(jì)部門。
B.在公司內(nèi)部并不具備獨(dú)立地位,因?yàn)樗罱鼊倧奈镔Y部調(diào)到內(nèi)部審計(jì)部門。
C.保持了獨(dú)立的思想態(tài)度,從而具備了客觀性。
D.已將專業(yè)判斷放到第二位,因此損害了客觀性。

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在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

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某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

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某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

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某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

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