下列各項中屬于審計委員會的職責有: Ⅰ.監(jiān)督和評估內部審計在企業(yè)整體風險管理框架中的有效性。 Ⅱ.對重大的財務報告事項和判斷進行復核。 Ⅲ.批準外聘外部審計機構。 Ⅳ.在內部審計完成后, 依據有關工作目標、已實施審計程序、意見和建議編制審計報告。()
A.Ⅰ和Ⅱ B.Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ D.Ⅳ
以下不會削弱內部審計師獨立性的活動的是:() Ⅰ.為新信息系統(tǒng)的應用提供控制標準。 Ⅱ,為運行新的計算機應用系統(tǒng)編寫程序草圖,確定建立了合適的控制。 Ⅲ.在安裝之前,復核新的計算機應用程序。
A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.只有Ⅲ D.只有Ⅰ和Ⅲ
某審計小組制作了一份初步調查問卷,有以下幾個回答選項: Ⅰ.可能不是一個問題。 Ⅱ.或許是一個問題。 Ⅲ.可能是一個問題。 該調查問卷說明對什么的使用?()
A.趨勢分析 B.不引人注目的措施或意見 C.評分量表 D.比率分析