問答題

【論述題】

根據下列資料,判斷其是否符合內部控制的要求,并簡要說明理由。
(1)某公司領導規(guī)定,當出納員因事不在班時,為了不影響工作,出納業(yè)務由主管會計代理。
(2)ABC工廠檢修部的主管石破天,根據機器修理需要,可直接向供貨商發(fā)出訂貨單訂購零配件。
(3)采購員小張以現(xiàn)金860元購買辦公用品返回后,憑發(fā)票直接到財會部門作了報銷。
(4)某公司經理經常外出聯(lián)系業(yè)務,回來后填制“差旅費報銷單”,在領導批示欄經理直接簽署同意,即予報銷。
(5)DEF公司材料采購由供應科按事先制訂的采購計劃對各部門提交的“請購單”進行審批,若符合計劃由供應科組織采購,若與計劃不符,則要單獨請示公司經理批準。
(6)公司產成品發(fā)出時,由銷售部填制一式四聯(lián)的出庫單。倉庫發(fā)出產成品后,將第一練出庫單存登記產成品卡片,第二聯(lián)交存銷售部留存,第三四聯(lián)交會計部會計人員乙登記產成品總賬和明細賬。
(7)公司設立現(xiàn)金出納員和銀行出納員。銀行出納員負責到銀行取送支票等票據,并登記銀行存款日記賬。月底銀行出納員取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。

答案: (1)不符合。會計和出納是不相容職務,不能由同一人擔任。
(2)不符合。檢修部主管石破天直接對外發(fā)出訂貨單,沒...
題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費搜題