A.提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度 B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施 C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通 D.審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露 E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會(huì)作出報(bào)告
A.往來(lái)詢證函、資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 B.審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃 C.審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、整改情況說(shuō)明書(shū) D.組織結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限體系表
A.審計(jì)委員會(huì)接收、保留及處理的各種投訴及舉報(bào) B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告 C.管理層參加的培訓(xùn)、會(huì)議 D.管理層審核的員工提出的各項(xiàng)合理建議