單項選擇題客戶付款政策的一般授權批準權限應授予()。
A.銷售部門
B.財務部門
C.庫存部門
D.采購部門
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1.單項選擇題完善法人治理結構,需要研究解決的問題有()
A.企業(yè)組織管理結構問題
B.企業(yè)內(nèi)部牽制問題
C.“內(nèi)部人”控制問題
D.崗位責任制問題
2.單項選擇題貨幣資金內(nèi)部控制的最終責任人是()。
A.出納人員
B.會計人員
C.財務人員
D.單位負責人
3.單項選擇題企業(yè)對于金額重大、重要性高、技術性強、影響范圍廣的經(jīng)濟業(yè)務與事項,應當實行的審批制度是()
A.管理層審批
B.經(jīng)理審批
C.集體決策審批
D.上級審批
4.單項選擇題“對年末分配方案的審議和審批”其控制范疇屬于()
A.出資者控制
B.董事會控制
C.總經(jīng)理控制
D.職能部門控制
5.單項選擇題制定控制政策、控制措施的出發(fā)點和依據(jù)是()。
A.控制主體
B.控制原則
C.控制目標
D.控制要素
最新試題
什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題
內(nèi)部控制制度只能用來防控風險。
題型:判斷題
財務報告內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
題型:問答題
企業(yè)承擔社會責任,必然導致企業(yè)競爭力的削弱。
題型:判斷題
下列控制要素中起基礎作用的是()
題型:單項選擇題
在我國確保財務報告真實可靠已上升為法律要求,而確保這一目標的途徑就是()
題型:單項選擇題
以下各項關于內(nèi)部控制的說法中正確的是()
題型:單項選擇題
收集和傳遞公司內(nèi)部信息般應遵循的原則不包括()
題型:單項選擇題
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
題型:問答題
內(nèi)部控制的現(xiàn)實價值主要包括()
題型:多項選擇題