最新試題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責任。

題型:判斷題

對內部審計制度建設和內部審計工作質量存在問題的,審計機關應當督促單位內部審計機構及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門。

題型:判斷題

內部審計結果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關決策的重要依據。

題型:判斷題

國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內部審計工作。

題型:判斷題

審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。

題型:判斷題

國家機關、事業(yè)單位、社會團體等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本*單位黨組織、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。

題型:判斷題

內部審計機構應當根據工作需要,合理配備內部審計人員,可以根據內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結果負責。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責。

題型:填空題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內部管理的領導人員履行經濟責任情況進行審計。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱內部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現目標的活動。

題型:判斷題