單項選擇題

以下丙公司與付款交易相關的內部控制內容不符合內部控制規(guī)范的是()。

A、丙公司建立了預付賬款和定金的授權批準制度,加強預付賬款和定金的管理
B、丙公司加強應付賬款和應付票據的管理,由會計部門按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項
C、丙公司財會部門在辦理付款業(yè)務時,對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行了嚴格審核
D、丙公司按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等有關貨幣資金內部控制的規(guī)定辦理采購付款交易

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