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對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中注意到的內(nèi)部控制重大缺陷,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)在審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)段之后增加說(shuō)明段予以說(shuō)明。()
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判斷題
注冊(cè)會(huì)計(jì)師將從被審計(jì)單位或其他第三者獲取的資料形成審計(jì)工作底稿時(shí),除應(yīng)注明資料來(lái)源外,還應(yīng)實(shí)施必要的審計(jì)程序,形成相應(yīng)的審計(jì)記錄。()
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施有關(guān)審計(jì)程序后,如仍認(rèn)為某一重要賬戶或交易類別認(rèn)定的檢查風(fēng)險(xiǎn)不能降低至可接受的水平,應(yīng)當(dāng)發(fā)表保留意見(jiàn)或否定意見(jiàn)。()
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