A.審閱業(yè)務的目標 B.預期提交的報告樣本 C.預期發(fā)表的審閱意見類型 D.有關不能信賴財務報表審閱提示錯誤、舞弊和違反法規(guī)行為的說明
A.相關領域的重大錯報風險 B.對甲公司內部審計工作的總體評估 C.對擬利用的內部審計工作的評價 D.是否需要在審計報告中提及內部審計工作
A.內部審計工作是否由經過充分技術培訓且精通業(yè)務的人員擔任 B.內部審計是否能夠獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù) C.內部審計結論是否適當 D.內部審計發(fā)現(xiàn)的例外或異常事項是否得到適當解決