2007年1月10日上午8時(shí),江南市審計(jì)局派出的審計(jì)人員對(duì)永興公司的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點(diǎn),盤點(diǎn)情況如下:
(1)現(xiàn)鈔:100元幣10張,50元幣13張,10元幣16張,5元幣19張,2元幣22張,1元幣25張,5角幣30張,2角幣20張,1角幣4張,硬幣5角8分。現(xiàn)鈔總計(jì)1 997.58元。
(2)已收款尚未入賬的收款憑證3張,計(jì)130元。
(3)已付款尚未入賬的付款憑證5張,計(jì)520元,其中有馬明借條一張,日期為2003年7月15日,余額200元,未經(jīng)批準(zhǔn)和說(shuō)明用途。
(4)盤點(diǎn)日庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額為1 890.20元,2007年1月1日至2007年1月10日收入現(xiàn)金4 560.16元,支出現(xiàn)金4 120元,2006年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額為 1 060.04元。
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()是我國(guó)國(guó)家審計(jì)的最終確立時(shí)期。
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政府審計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)各自的審計(jì)對(duì)象沒(méi)有分別。
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我國(guó)第一份內(nèi)部審計(jì)行政法規(guī)是()年頒發(fā)的。
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我國(guó)目前的廠長(zhǎng)(經(jīng)理)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一種()。
管理審計(jì)的審查重點(diǎn)是什么?
內(nèi)部審計(jì)是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國(guó)家審計(jì)體系的組成部分。