A.具體審計目標(biāo)是否實現(xiàn)
B.審計措施是否有效執(zhí)行
C.事實是否清楚
D.審計證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
F.其他有關(guān)重要事項
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A.支持審計人員編制審計實施方案和審計報告
B.證明審計人員遵循相關(guān)法律法規(guī)和本準(zhǔn)則
C.便于對審計人員的工作實施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查
D.對被審計單位存在重要問題可能性進行評估
E.確定審計事項及其審計應(yīng)對措施
A.未參與該項業(yè)務(wù)的有經(jīng)驗的其他審計人員
B.主審
C.審計組長
D.法制機構(gòu)審計理人員
A.審計事項由少量大額項目構(gòu)成的
B.審計事項可能存在重要問題,而選取其中部分項目進行審查無法提供適當(dāng)、充分的審計證據(jù)的
C.對審計事項中的全部項目進行審查符合成本效益原則的
D.內(nèi)部控制制度不健全
A.年度審計項目計劃、審計工作方案發(fā)生變化的
B.審計目標(biāo)發(fā)生重大變化的
C.重要審計事項發(fā)生變化的
D.被審計單位及其相關(guān)情況發(fā)生重大變化的
E.審計組人員及其分工發(fā)生重大變化的
A.被審計單位名稱
B.審計依據(jù)、審計范圍、審計起始時間
C.審計組組長及其他成員名單
D.被審計單位配合審計工作的要求;同時,還應(yīng)當(dāng)向被審計單位告知審計組的審計紀(jì)律要求
E.采取跟蹤審計方式實施審計的,審計通知書應(yīng)當(dāng)對整個跟蹤審計工作做出統(tǒng)籌安排
最新試題
審計機關(guān)和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準(zhǔn)則的規(guī)定()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機關(guān)可以采取下列應(yīng)對措施()。
審理機構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
審計機關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
存在下列情形之一的,審計人員可以對審計事項中的全部項目進行審查()。
審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。