多項(xiàng)選擇題在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,標(biāo)的資產(chǎn)涉及礦業(yè)權(quán)的,對資產(chǎn)評估關(guān)注以下()事項(xiàng)。

A.礦業(yè)權(quán)的有效期
B.有償取得探礦權(quán)、采礦權(quán)時價款繳納的情況
C.對于煤礦開采企業(yè),關(guān)注安全生產(chǎn)問題
D.采用現(xiàn)金流量法等方法評估時是否充分考慮審批時間的影響


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1.多項(xiàng)選擇題在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,標(biāo)的資產(chǎn)涉及礦業(yè)權(quán)的,需要關(guān)注重組報告書是否充分披露標(biāo)的資產(chǎn)的有關(guān)情況,包括()。

A.資源儲量情況,國土資源部門出具的礦產(chǎn)資源儲量評審及備案證明的時間和文號
B.其他相關(guān)許可資質(zhì)證書齊備情況,如黃金開采許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、尾礦經(jīng)營許可證等
C.礦業(yè)權(quán)評估增減值的原因及合理分析
D.在重組報告書中提示投資者關(guān)注評估報告全文

2.多項(xiàng)選擇題在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,在上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和權(quán)益變動方面的關(guān)注內(nèi)容有()。

A.增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中是否存在非法募資行為
B.相關(guān)報告期內(nèi)是否存在股東超過法定人數(shù)限制的情形
C.股權(quán)或股份代持情況是否充分披露,相關(guān)報告期內(nèi)的代持情況是否發(fā)生過變化,相關(guān)變動是否可能引發(fā)法律爭議
D.標(biāo)的公司股權(quán)在相關(guān)報告期內(nèi)涉及債轉(zhuǎn)股的,相關(guān)債權(quán)債務(wù)是否真實(shí)有效,相關(guān)轉(zhuǎn)股程序是否完備、合法、有效

3.多項(xiàng)選擇題在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,在上市公司股份轉(zhuǎn)讓、權(quán)益變動的關(guān)注內(nèi)容有()。

A.是否可能導(dǎo)致不正當(dāng)?shù)睦孑斔?br /> B.是否取得相關(guān)部門批準(zhǔn)
C.是否違反特定主體的股份鎖定規(guī)則或承諾
D.是否可能導(dǎo)致控制權(quán)不穩(wěn)定或因控制權(quán)惡性爭奪致使公司陷入僵局

4.多項(xiàng)選擇題在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,在股權(quán)轉(zhuǎn)讓和權(quán)益變動方面,對注入(置出)存續(xù)上市公司的標(biāo)的公司股權(quán)的關(guān)注內(nèi)容有()。

A.標(biāo)的公司在重組前增減資或發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,是否詳細(xì)說明歷次增減資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的原因和必要性,增減資或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的作價依據(jù)及其合理性,每次增減資或轉(zhuǎn)讓涉及的價款來源是否合法、支付是否到位
B.結(jié)合相關(guān)內(nèi)部決策文件和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否履行必要的審議和批準(zhǔn)程序,是否符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,是否存在違反限制或禁止性規(guī)定而轉(zhuǎn)讓的情形
C.歷次增減資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否存在"利益輸送"問題
D.上市公司在交易完成后將成為持股型公司的,關(guān)注上市公司在交易完成后直接或間接持有的企業(yè)股權(quán)是否為控股權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,在債權(quán)債務(wù)處置方面的關(guān)注內(nèi)容有()。

A.獨(dú)立財務(wù)顧問和律師是否已對上市公司重組中債權(quán)、債務(wù)的處理的全過程和結(jié)果的合法性明確發(fā)表專業(yè)意見
B.申請材料是否已經(jīng)詳細(xì)披露本次交易擬轉(zhuǎn)移的債務(wù)總金額及債權(quán)人的總數(shù)目,在此基礎(chǔ)上,是否披露已經(jīng)同意本次重組的債權(quán)人對應(yīng)的債務(wù)金額占債務(wù)總金額的比例
C.如確實(shí)存在無法聯(lián)系到債權(quán)人或債權(quán)人對本次重組債權(quán)處理方式不發(fā)表意見的,是否明確披露其對應(yīng)的債權(quán)債務(wù)數(shù)量
D.如果存在明確表示不同意本次重組的債權(quán)人,則其對應(yīng)的債務(wù)是否在合理期限內(nèi)已經(jīng)償還完畢,獨(dú)立財務(wù)顧問和律師是否就此事項(xiàng)對本次重組的影響明確發(fā)表專業(yè)意見

最新試題

并購重組申請人如果認(rèn)為并購重組委員會委員與其存在利害沖突或者潛在的利害沖突,可能影響并購重組委員會委員公正履行職責(zé)的,可以在報送并購重組委員會會議審核的并購重組申請文件時,向中國證監(jiān)會提出要求有關(guān)并購重組委員會委員予以回避的書面申請。()

題型:判斷題

在《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》中,對交易價格以法定評估報告為依據(jù)的交易項(xiàng)目的普遍關(guān)注點(diǎn)包括關(guān)注標(biāo)的資產(chǎn)在擬注入上市公司之前3年內(nèi)是否進(jìn)行過評估。()

題型:判斷題

《并購重組共性問題審核意見關(guān)注要點(diǎn)》在盈利能力與預(yù)測的利潤表方面的關(guān)注事項(xiàng)包括關(guān)注標(biāo)的資產(chǎn)的產(chǎn)品銷售是否嚴(yán)重依賴于重組方或其他關(guān)聯(lián)方。()

題型:判斷題

并購重組委員會建立公示監(jiān)督制度,會議公示期間為公示投訴期。()

題型:判斷題

并購重組委員會會議表決采取記名投票方式,并購重組委員會委員可以棄權(quán)。()

題型:判斷題

上市公司并購重組申請經(jīng)并購重組委審核未獲通過,申請人對并購重組方案進(jìn)行修改補(bǔ)充或提出新方案的,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。()

題型:判斷題

中國證券業(yè)協(xié)會依法對財務(wù)顧問及其財務(wù)顧問主辦人進(jìn)行自律管理。()

題型:判斷題

特定對象取得本次發(fā)行的股份時,對其用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時間不足12個月的,自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。()

題型:判斷題

財務(wù)顧問根據(jù)規(guī)定,對相關(guān)并購重組申請事項(xiàng)出具專業(yè)意見的,應(yīng)將《上市公司并購重組財務(wù)顧問專業(yè)意見附表》作為財務(wù)顧問專業(yè)意見的附件一并上報。()

題型:判斷題

在上市公司重大資產(chǎn)重組報告書中披露的資產(chǎn)評估信息中包括評估結(jié)論,應(yīng)綜合標(biāo)的資產(chǎn)的賬面價值、所采用的評估方法、評價結(jié)果、增減值幅度、增減值主要原因、不同評估方法評估結(jié)果的差異及其原因,最終確定評估結(jié)論的理由。()

題型:判斷題