A.對(duì)內(nèi)部審計(jì)員工的個(gè)人投資理財(cái)產(chǎn)品組合提出建議 B.制定內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的戰(zhàn)略方針 C.代表管理層向治理層報(bào)告內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的結(jié)果 D.執(zhí)行構(gòu)成內(nèi)部控制組成部分的程序
A.為審計(jì)客戶編制以電子形式存在的、用以證明交易發(fā)生的原始憑證 B.為審計(jì)客戶選擇了恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策 C.為審計(jì)客戶更正了不恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理 D.為審計(jì)客戶作出了恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)估計(jì)
A.修改審計(jì)計(jì)劃 B.聘請(qǐng)專家協(xié)助甲公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) C.由審計(jì)項(xiàng)目組以外的其他注冊(cè)會(huì)計(jì)師復(fù)核老王已執(zhí)行的工作 D.向?qū)徲?jì)項(xiàng)目組分派經(jīng)驗(yàn)更豐富的人員