A.真實性
B.合法性
C.完整性
D.準確性
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A.為形成稽核報告提供依據,說明稽核目標的實現程度
B.為評價內部稽核工作質量提供依據
C.證實內部稽核機構及人員是否遵循內部審計準則
D.為以后的稽核工作提供參考
A.稽核事項及期間或截止日期
B.稽核程序的執(zhí)行過程和執(zhí)行結果記錄
C.稽核人員的審計結論
D.稽核人員、復核人員姓名
A.稽核的目的、方式、人員、時間等
B.查證的事實
C.對問題事實的評價和判斷
D.執(zhí)行期限及復議程序
A.獨立
B.客觀
C.公正
D.保密
A.對本*單位及所屬單位的財政收支、財務收支及其有關的經濟活動進行審計
B.對本*單位內設機構及所屬單位領導人員的任期經濟責任進行審計
C.對本*單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審
D.單位主要負責人或者權力機構要求辦理的審計事項
最新試題
根據《商業(yè)銀行內部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行內部控制要素()。
根據《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行依法開展業(yè)務,不受任何單位和個人的干涉,實行()方針。
A公司7月8日支付水費表述正確的是()
《審計法》所稱審計,是指審計機關依法獨立檢查被審計單位的()以及其他與財政收支、財務收支有關的資料和資產,監(jiān)督財政收支、財務收支真實、合法和效益的行為。
被審計單位對審計機關作出的其他審計決定不服的,可以向本級人民政府提請裁決,也可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。
甲公司與銀行之間的房屋抵押合同中記載的抵押房屋為8間,而抵押登記簿中記載的抵押房屋為10間,銀行實現抵押權應以()為準。
A公司7月5日購買鋼材表述正確的是()
根據《湖南省內部審計辦法》規(guī)定,內部審計是指單位內部依法獨立、客觀地對本*單位及其所屬單位的經濟活動、內部控制的()進行監(jiān)督和評價。
計機關負責人在任職期間若有下列()情形的,須撤換。
若甲公司用于抵押的房屋后被有關部門確認為違章建筑,銀行是否能對該建筑行使抵押權?()