判斷題內(nèi)部控制的設計應覆蓋所有關鍵業(yè)務與環(huán)節(jié),但是對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和員工不具有普遍的約束力。
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內(nèi)部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制事中控制和事后控制,但不包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
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風險識別的流程是什么?
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內(nèi)部控制制度僅能用來防控風險。
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信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
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