單項選擇題下列關于內部審計的質量控制,說法不正確的是()。

A.內部審計部門不應直接參與或負責內部控制設計和經營管理決策與執(zhí)行
B.內部審計部門應對每一營業(yè)機構的風險評估每年至少一次,審計每兩年至少一次
C.經董事會批準后,內部審計部門可將全部的內部審計項目外包,但需事先對外包機構的獨立性、客觀性和專業(yè)勝任能力進行評估
D.內部審計部門應建立完善非現場內部審計監(jiān)測體系及內部審計操作系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)


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1.單項選擇題下列不屬于董事會的內部審計相關職權的是()。

A.對內部審計的適當性和有效性承擔最終責任
B.批準內部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃等
C.為獨立、客觀開展內部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督
D.有權及時、全面了解經營管理信息,并就有關問題向審計對象和相關人員進行調查、質詢、取證

2.單項選擇題下列不屬于銀行內部審計目標的是()。

A.保證國家有關經濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行
B.改善銀行業(yè)金融機構的運營,增加價值
C.促進銀行業(yè)務的創(chuàng)新轉型,獲得更高的利潤
D.在銀行業(yè)金融機構風險框架內,促使風險控制在可接受水平