單項選擇題牽引變電所的自用電系統(tǒng)一般要求具有()%的備用,通常都裝設(shè)有兩臺自用電變壓器。

A、50
B、80
C、90
D、100


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最新試題

內(nèi)部審計師對一家小公司的處理手工生成支票和計算機生成支票的程序進行審計??瞻字?、控制記錄和電子傳真簽字章等支票簽字工具各自存在幾個保險柜中。每個保險柜處于鑰匙和密碼都有才能打開的雙重控制下。財務(wù)經(jīng)理知道保險柜的密碼。所有的手工支票以及金額超出$25000的計算機生成支票都需財務(wù)經(jīng)理簽字。在此金額以下的計算機生成的所有支票使用電子傳真簽字章即可。財務(wù)經(jīng)理的簽字權(quán)不受限制。內(nèi)部審計師要評價與上述簽字程序有關(guān)的內(nèi)部控制的恰當(dāng)性。內(nèi)部控制經(jīng)確定是()

題型:單項選擇題

某合規(guī)性審計業(yè)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)問題,但確實發(fā)現(xiàn)被審計機構(gòu)沒有建立相關(guān)制度來確保對適用法律法規(guī)的遵守。審計師的責(zé)任是()Ⅰ、在報告中反映沒有發(fā)現(xiàn)任何嚴(yán)重不合規(guī)問題Ⅱ、在報告中反映被審計機構(gòu)存在嚴(yán)重控制缺陷,因為管理層沒有建立確保合規(guī)制度Ⅲ、與管理層會面,確定應(yīng)采取何種糾正措施Ⅳ、開展監(jiān)測,以確定是否已采取糾正措施

題型:單項選擇題

以下哪項是區(qū)分計算機處理和手工處理的特征()

題型:單項選擇題

公司正在考慮進行一項收購業(yè)務(wù),內(nèi)部審計部門正在參加與此業(yè)務(wù)相關(guān)的盡職調(diào)查工作。該工作的一大目標(biāo)就是確定被收購對象的應(yīng)付賬款是否不包括所有未償清債務(wù)。以下哪項審計程序與此目的不相關(guān)()?

題型:單項選擇題

在部分完成對應(yīng)付賬款部門的內(nèi)部控制審計之后,審計師懷疑該部門已發(fā)生某種舞弊行為。為了確認(rèn)是否確實存在舞弊,審計師應(yīng)該應(yīng)用的最佳抽樣方法是()

題型:單項選擇題

以下哪項內(nèi)容代表了已對審計工作底稿進行監(jiān)督檢查的恰當(dāng)證據(jù)()?Ⅰ、監(jiān)督員在每份工作底稿中的首字母簽名;Ⅱ、審計工作底稿檢查清單;Ⅲ、說明對審計工作底稿進行的監(jiān)督檢查的性質(zhì)、范圍和結(jié)果的備忘錄;IV、評價審計師工作底稿質(zhì)量的業(yè)績評估。

題型:單項選擇題

中期報告應(yīng)該用于傳達需要有關(guān)方面立即予以關(guān)注的信息()

題型:單項選擇題

系統(tǒng)開發(fā)審計業(yè)務(wù)包括在各個關(guān)鍵點的檢查,以保證開發(fā)過程受到恰當(dāng)?shù)乜刂坪凸芾怼_@些檢查包括以下所有各項,除了()

題型:單項選擇題

某公司按季度向董事會提供勞動生產(chǎn)率統(tǒng)計數(shù)字。審計師檢查了最近四份報告中的比率和其他統(tǒng)計數(shù)字。審計師用草稿紙和董事會報告的復(fù)印件,來計算核實統(tǒng)計數(shù)字是否正確,并將計算中應(yīng)用的數(shù)據(jù)與輔助文件進行比較。審計師在工作底稿中用注釋形式描述了上述工作,然后扔了草稿紙和報告復(fù)印件。審計師在注釋中陳述如下:“已對最近四個季度的季度董事會報告中所報告的比率和其他統(tǒng)計數(shù)字進行了核對檢查,并檢查了合適的輔助文件,看起來所有金額都恰當(dāng)合適。有關(guān)這種情形的正確評論是()

題型:單項選擇題

以下哪項技術(shù)能夠最有效地管理控制自我評價研討會上出現(xiàn)的情緒問題()?

題型:單項選擇題