A.日常查庫是金庫、營業(yè)網(wǎng)點對本級現(xiàn)金、款箱、自助設(shè)備等的常規(guī)性檢查。包括金庫副主任、金庫執(zhí)行主任對金庫的日常檢查。
B.全面查庫是由分行分管行領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)主管部門組織的,統(tǒng)一時點下進(jìn)行的全行范圍現(xiàn)金、款箱、自助設(shè)備等的全面檢查。
C.分行每年節(jié)日長假(指七天以上長假)前、后和每年年終決算日前必須組織全面查庫。
D.飛行查庫是上級業(yè)務(wù)主管部門組織的,對下級機構(gòu)金庫、營業(yè)網(wǎng)點和自助設(shè)備的突擊查庫。
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A.營業(yè)網(wǎng)點查庫,分行分管行長每半年組織并參加全行查庫不少于一次。
B.營業(yè)網(wǎng)點查庫,分行會計結(jié)算部負(fù)責(zé)人每季度組織并參加全行查庫不少于一次。
C.營業(yè)網(wǎng)點查庫,各營業(yè)網(wǎng)點分管行長每季度對本網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱和在行式自助設(shè)備查庫不少于一次。
D.營業(yè)網(wǎng)點查庫,各營業(yè)網(wǎng)點會計主管每半個月對本網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱和在行式自助設(shè)備查庫不少于一次。
A.金庫查庫必須堅持單人操作。
B.金庫查庫,查庫前,任何人不得通知被查單位或被查人員。
C.金庫查庫,查庫工作應(yīng)不定期進(jìn)行,確保突擊性和保密性。
D.金庫查庫,各行必須堅持查庫制度,查庫務(wù)必徹底。
A.金庫查庫
B.營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫
C.自助設(shè)備查庫
D.重要憑證庫查庫
A.柜員對自己經(jīng)管的已做假幣處理的疑似假幣,經(jīng)再次鑒定確認(rèn)該疑似幣為真幣的,必須在系統(tǒng)中進(jìn)行修正。
B.柜員收繳和保管的假幣應(yīng)與真幣分開放置,原則上應(yīng)于日終前移交給網(wǎng)點專管人員,因?qū)9苋藛T不當(dāng)班而無法移交前,假幣可封包隨柜員款箱入庫保管。
C.網(wǎng)點收繳和保管的假幣應(yīng)定期(每季度)上交中心金庫或分行指定網(wǎng)點保管,由中心金庫或分行指定網(wǎng)點上交當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。
D.假幣經(jīng)管人員遺失假幣,必須填寫詳細(xì)的情況說明,經(jīng)會計主管簽字后,逐級上報。
A.假幣指偽造、變造的貨幣,辦理假幣收繳與管理時,必須嚴(yán)格執(zhí)行《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》。
B.“假幣收繳憑證”、“貨幣真?zhèn)舞b定書”、“假人民幣沒收收據(jù)”使用中國人民銀行統(tǒng)一格式。
C.經(jīng)辦假幣鑒定和收繳的人員應(yīng)當(dāng)取得“反假貨幣上崗資格證書”。
D.嚴(yán)禁截留或私自處理收繳的假幣,嚴(yán)禁將已收繳的假幣重新流入市場。
最新試題
自助設(shè)備制度檢查中,需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項長期不拆封核驗情況。
查庫,包括金庫查庫、營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫和自助設(shè)備查庫。
上門收款在清點確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)的差錯,可直接通知客戶進(jìn)行長短款差錯處理,無需在上門服務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行差錯處理。
凡系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥發(fā)生錯款,調(diào)出調(diào)入行都應(yīng)認(rèn)真查明原因。
多聯(lián)套寫的憑證,可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫,必須寫透、寫清,可以分張單寫,但須保持上下一致。
自助設(shè)備廢鈔、卡鈔應(yīng)裝入總行統(tǒng)一印制的“自助設(shè)備廢鈔專用袋”中。
全面查庫可替代當(dāng)期日常查庫。
各種憑證上的漢字要書寫端正,不得潦草,可使用未經(jīng)國務(wù)院公布的簡化字。
離行式自助設(shè)備必須采用“原箱換鈔法”進(jìn)行裝清鈔。