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企業(yè)內(nèi)部審計機構對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制()缺陷,有權直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
A.重要
B.重大
C.特大
D.一般
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單項選擇題
授信業(yè)務復議審批,是指對已被審批否決的授信業(yè)務,如果有權審批行行領導對授信業(yè)務審批結論有疑問要求復議,或申報業(yè)務經(jīng)營負責人(即客戶經(jīng)理和前臺業(yè)務主管)有充分理由認為原審批結論有不公正、草率或失誤之處的,或原授信業(yè)務發(fā)生有利變化或改變,且此變化或改變可以消除或很大程度上消除主要風險隱患的,原申報部門可提請有權審批行()重新組織審查審批。
A.授信管理部門
B.審查審批中心
C.審批會議(貸審會)
D.以上均是
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單項選擇題
()負責對客戶的日常風險監(jiān)測,并根據(jù)風險信號發(fā)起客戶風險預警及解除風險預警申請,提出預警等級及行動方案建議并具體執(zhí)行。
A.貸后管理崗
B.前臺綜合崗
C.集團客戶管理崗
D.客戶經(jīng)理崗
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