單項(xiàng)選擇題

()反映了注冊會計(jì)師對于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性認(rèn)定的審計(jì)意見。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告
B.內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
C.內(nèi)部控制自我評估報(bào)告
D.信息系統(tǒng)鑒證報(bào)告
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