A.對信息未進行脫敏處理
B.對生產系統(tǒng)的交易信息修改進行測試
C.不能測試全部功能
D.交易信息中有大量相似數(shù)據(jù)
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A.維護了內部審計功能。
B.是按確定的業(yè)務標準選擇出來的。
C.要求所有員工都簽署機密性協(xié)議。
D.消除了外包風險。
A.IT風險管理與公司風險管理相分離
B.審計委員會負責批準風險管理策略
C.各地區(qū)經(jīng)理(local managers)只負責風險評估
D.在管理過程中對風險進行評估
A.跟蹤項目的執(zhí)行情況,并及時報告進展狀況。
B.以領導者的身份參加項目。
C.項目審批者。
D.審計師應該重新修定審計方案,以避免與自我評估的內容重疊。
A.數(shù)據(jù)輸入范圍的程序化合理性檢查
B.用來防止無數(shù)據(jù)輸入的程序化編輯檢查
C.對輸入的數(shù)據(jù)進行目視檢查
D.用戶獨立審核測試結果
A.應用的總擁有成本(TCO)
B.實施應用所需要的資源
C.對公司的投資回報率(ROI)
D.安全需求的成本和復雜度
最新試題
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