單項選擇題

《內(nèi)部控制審計報告》中的重大缺陷是指()。

A.導(dǎo)致無法表示意見的事項
B.審計范圍受到限制的具體情況
C.一個或多個控制缺陷的組合,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)
D.導(dǎo)致注冊會計師無法實施必要審計程序的證據(jù)

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