A、企業(yè)
B、IT
C、審計(jì)
D、財(cái)務(wù)
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A.批準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員(DBA)的活動(dòng)
B.職責(zé)分工
C.訪問(wèn)日志和相關(guān)活動(dòng)的檢查
D.檢查數(shù)據(jù)庫(kù)工具的使用
A、審計(jì)足跡記錄了用戶ID
B、安全管理員對(duì)審計(jì)文件擁有只讀權(quán)限
C、日期時(shí)間戳記錄了動(dòng)作發(fā)生的時(shí)間
D、用戶在糾正系統(tǒng)錯(cuò)誤時(shí)能夠修正審計(jì)蹤跡記錄
A、系統(tǒng)分析
B、數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制授權(quán)
C、應(yīng)用編程
D、數(shù)據(jù)管理
A、審查軟件遷移記錄并核實(shí)審批情況
B、確定已發(fā)生的變更并核實(shí)審批情況
C、審核變更控制文檔并核實(shí)審批情況
D、保證只有適當(dāng)?shù)娜藛T才能將變更遷移至生產(chǎn)環(huán)境
A、評(píng)估與當(dāng)前IT資產(chǎn)和IT項(xiàng)目相關(guān)的威脅
B、使用過(guò)去公司損失的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)
C、瀏覽公開報(bào)導(dǎo)的可比較組織的損失統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
D、瀏覽審計(jì)報(bào)告中涉及的IT控制薄弱點(diǎn)
最新試題
在評(píng)估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實(shí)施供應(yīng)商時(shí),信息系統(tǒng)審計(jì)師應(yīng)首先建議執(zhí)行()
為驅(qū)動(dòng)問(wèn)責(zé)制以實(shí)現(xiàn)在IT項(xiàng)目利益實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的預(yù)期結(jié)果,應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施()
實(shí)施三單(訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票)自動(dòng)匹配的目的是控制以下哪種風(fēng)險(xiǎn)()
如果跟蹤審計(jì)顯示尚未啟動(dòng)某些管理行動(dòng)計(jì)劃,信息系統(tǒng)審計(jì)師首先應(yīng)該怎么做()
哪一項(xiàng)可確保新建設(shè)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)滿足公司需求()
哪一項(xiàng)用于評(píng)估一個(gè)項(xiàng)目所需的時(shí)間用量時(shí)()
財(cái)務(wù)人員已經(jīng)禁用了對(duì)交易的審計(jì)日志,因此信息系統(tǒng)審計(jì)師建議財(cái)務(wù)人員不再有更改審計(jì)日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計(jì)期間最重要的是驗(yàn)證()
審計(jì)師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒(méi)有及時(shí)清除,審計(jì)師應(yīng)該建議()
網(wǎng)上系統(tǒng)應(yīng)用在使用過(guò)程中由于數(shù)據(jù)量大導(dǎo)致延遲,系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間無(wú)法接受,哪一項(xiàng)可以提升應(yīng)用的性能()
企業(yè)實(shí)施隱私政策是出于什么目的()