單項選擇題對內部控制無效性理解錯誤的是()。
A.內部控制政策和措施有與法律法規(guī)相抵觸的地方
B.內部控制制度設計不夠完整合理
C.在企業(yè)生產(chǎn)過程中沒有得到有效的貫徹執(zhí)行
D.因設計和執(zhí)行內部控制的成本過高而無法實施
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對識別并實施關鍵控制所需的相關信息質量的要求不包括()。
A.相關性
B.可靠性
C.充分性
D.適當性
2.單項選擇題內部監(jiān)督時需關注關鍵控制點,其中不包括()。
A.復雜程度高的控制和需要高度判斷力的控制
B.已知的控制失效的控制且無法及時識別的控制
C.相關人員缺少實施某一控制所需的資質或經(jīng)驗
D.某項實施成本過高的控制
3.單項選擇題我國企業(yè)內部監(jiān)督體系的構成不包括()。
A.審計委員會
B.監(jiān)事會
C.股東大會
D.內部審計機構
4.單項選擇題內部監(jiān)督的意義不包括()。
A.內部監(jiān)督可以節(jié)約企業(yè)運營成本
B.內部監(jiān)督以內部環(huán)境為基礎,并與內部環(huán)境有極強的互動關系
C.內部監(jiān)督與風險評估、控制活動形成了三位一體的閉環(huán)控制系統(tǒng)
D.內部監(jiān)督離不開信息與溝通的支持
最新試題
在我國確保財務報告真實可靠已上升為法律要求,而確保這一目標的途徑就是()
題型:單項選擇題
內部控制制度僅能用來防控風險。
題型:判斷題
內部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
題型:判斷題
企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項,應當實行“一支筆"審批制度。
題型:判斷題
風險識別的流程是什么?
題型:問答題
收集和傳遞公司內部信息一般應遵循的原則包括()
題型:多項選擇題
加強財務報告內部控制首要目的是()
題型:單項選擇題
信息系統(tǒng)內部控制應至少關注哪些風險?
題型:問答題
管理報告內部控制應至少關注哪些風險?
題型:問答題
系統(tǒng)變更的關鍵風險有()
題型:多項選擇題