A.抽查收付款憑證上有無審批授權(quán)人的簽章
B.抽查銀行存款調(diào)節(jié)表,檢查編制人簽章是否為出納員以外人員
C.抽查現(xiàn)金及銀行存款日記賬與相應(yīng)的記賬憑證,檢查是否由會計人員編制并審核記賬憑證
D.支票的保管和登記及印章的保管是否分別由兩人負責(zé)
E.各項貨幣資金的收付程序有無明確的制度規(guī)定
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A.登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬
B.登記銀行存款日記賬與核對銀行賬
C.采購員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
D.保管支票與保管印章
E.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬與登記總分類賬
A.存貨盤點安排在營業(yè)前
B.存貨盤點安排在營業(yè)終了后后
C.現(xiàn)金盤點安排在營業(yè)前或營業(yè)終了后
D.存貨盤點安排在營業(yè)時
A.決算日后任意一天
B.決算日當(dāng)天
C.整個審計期間
D.決算日前后數(shù)天
某公司的銀行存款日記賬和總賬期末余額為1570萬元,經(jīng)檢查銀行存款日記賬和直接從銀行取得的銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:
(l)銀行代扣代繳的水電費5萬元,公司尚未入賬:
(2)銀行收到的銷售款l0萬元,公司尚未入賬;
(3)銀行存款利息l000元,公司尚未入賬。
不考慮其他條件,審計認為該公司年末資產(chǎn)負債表中銀行存款余額應(yīng)為()
A.1555.1萬元
B.1564.9萬元
C.1575萬元
D.1575.1萬元
A.會計員和出納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理
最新試題
審計人員對庫存現(xiàn)金進行盤點應(yīng)采?。ǎ?/p>
審計人員由應(yīng)付賬款明細賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。
在審計工作結(jié)束時,必須寫一個書面的審計報告的原因()。
審計人員成對其出具的審計報告的下列哪些項目負責(zé)?()
職責(zé)分工有利于防止錯誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。
對開出應(yīng)付票據(jù)進行審查時,審計人員應(yīng)注意的事項是()。
在償付應(yīng)付賬款之前應(yīng)審查的單據(jù)包括()。
計件工資制下直接人工的審查重點應(yīng)是下列哪些項目的合理性?()
簡述企業(yè)收入審計的目標(biāo)。
庫存現(xiàn)金盤點表必須由誰簽名蓋章后才能作為審計工作底稿的一部分?()