A.審查人力資源統(tǒng)計報表及員工名冊
B.比較近期各年度及各月份工資變動,判斷其變動有無異常
C.檢查津貼、補貼支出的真實性
D.檢查各類獎金發(fā)放范圍和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合法性
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A.營銷人員工資計入制造費用
B.車間主任工資計入制造費用
C.設(shè)備維修人員工資計人生產(chǎn)成本
D.倉庫保管人員工資計入管理費用
A.實際產(chǎn)量
B.計劃產(chǎn)量
C.產(chǎn)盤及單價
D.定額工時或?qū)嵑墓r
A.真實性
B.完整性
C.披露正確性
D.合法性
A.設(shè)計一式多聯(lián)、預(yù)先連續(xù)編號的原始憑證
B.設(shè)計備查簿
C.設(shè)計工資標(biāo)準(zhǔn)
D.設(shè)計應(yīng)付職工薪酬明細賬
A.少付工資
B.資產(chǎn)減少
C.多付工資
D.記賬錯誤
最新試題
現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負債表相同者外,還有()
貨幣資金審計目標(biāo)包括()。
對其他貨幣資金審查的程序包括()。
評審內(nèi)部控制時,認為被審計單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。
對財務(wù)報告內(nèi)部控制測評時,下列屬于審計人員應(yīng)執(zhí)行的測評程序是()
財務(wù)報表附注審查的重點是其所說明的會計變更,它們包括()
現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負債表的是()
被審計單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()
對關(guān)聯(lián)方交易審查時,審計人員應(yīng)當(dāng)重點審查()
審查中發(fā)現(xiàn)被審計單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()