單項選擇題為了測試銀行存款截止期的正確性,應審查銀行存款收付款業(yè)務的期間是()。

A.決算日后任意一天
B.決算日當天
C.整個審計期間
D.決算日前后數(shù)天


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1.單項選擇題被審計單位貨幣資金控制措施容易導致內(nèi)部控制失效的是()。

A.支票與印章由不同人員保管
B.報銷單據(jù)填制與審核與分離
C.由出納員以外人員進行銀行存款余額調(diào)節(jié)
D.出納員負責現(xiàn)金日記賬和總賬記錄

2.單項選擇題現(xiàn)金盤點后,應與審計人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點表"上簽字的人員是()。

A.會計員與歸納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理

3.多項選擇題在對股票的發(fā)行、回購等業(yè)務進行審查時,審計人員應當審查的原始憑證包括()。

A.股票發(fā)行的登記簿及發(fā)行清單
B.股票回購的清單
C.銀行存款收款、付款憑證
D.銀行對賬單
E.送款單

4.多項選擇題對應付債券審查的要點包括()。

A.審查債券溢價或折價的攤銷
B.審查發(fā)行收入款項是否投入使用
C.驗證應付債券期末余額的真實性
D.審查發(fā)行債券的合法性
E.審查債券還本付息的真實性

5.多項選擇題以下審計程序中,可以用于審查長期借款入賬完整性的有()。

A.分析財務狀況
B.向債權(quán)人函證
C.分析利息費用賬戶
D.查閱會議記錄、文件等,了解企業(yè)籌集的全部債務資金來源
E.查詢?nèi)谫Y方式、復核貨幣資金收入

最新試題

現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負債表相同者外,還有()

題型:多項選擇題

審計人員對X公司2007年度財務報表審計時發(fā)現(xiàn),X公司當年發(fā)生大額非貨幣性交易,應提請被審計單位在財務報表附注中披露()

題型:多項選擇題

審計人員擬審在被審計單位管理費用合理性,對費用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細賬與總賬相符,而且管理費用比例與上年相近。以下審計程序效果最差的是()

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評審內(nèi)部控制時,認為被審計單位以下職務應分離的有()。

題型:多項選擇題

貨幣資金審計目標包括()。

題型:多項選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

題型:多項選擇題