A.五
B.十
C.十五
D.二十
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A.合規(guī)績(jī)效的考核
B.合規(guī)問(wèn)責(zé)制度
C.誠(chéng)信舉報(bào)制度
D.獨(dú)立管理制度
A.全面協(xié)調(diào)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理
B.監(jiān)督合規(guī)管理部門根據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃履行職責(zé)
C.定期向高級(jí)管理層提交合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
D.分管業(yè)務(wù)條線
A.合規(guī)管理人員
B.負(fù)責(zé)人
C.高管人員
D.全體員工
A.提供公司章程
B.做出口頭說(shuō)明
C.提出書(shū)面申請(qǐng)
D.提供書(shū)面報(bào)告
A.年
B.半年
C.季
D.月
最新試題
監(jiān)事會(huì)在實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的同時(shí),負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會(huì)、管理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金,不得空庫(kù)和白條抵庫(kù),但可以用本機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存單抵算庫(kù)款。
內(nèi)部審計(jì)力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計(jì)任務(wù)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。
銀行機(jī)構(gòu)印章的交接可不納入會(huì)計(jì)要素控制。
以背書(shū)轉(zhuǎn)讓的匯票,如轉(zhuǎn)讓人有約定,背書(shū)可以不連續(xù)。
為方便客戶,會(huì)計(jì)結(jié)算上門服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購(gòu)、保管和傳送各類空白重要憑證。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。
網(wǎng)點(diǎn)人員可以外出接送款。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。