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下列情形中,銷售方應(yīng)在開具紅字增值稅專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報送主管稅務(wù)機關(guān)備案的有()。
A.銷貨退回
B.銷售折讓
C.銷售折扣
D.開票有誤
E.無法認(rèn)證
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單項選擇題
某旅行社2016年10月組織團體旅游,收取旅游費共計35萬元;其中組團境內(nèi)旅游收入15萬元,替旅游者支付給其他單位餐費、住宿費、交通費、門票共計8萬元;組團境外旅游收入20萬元,付給境外接團企業(yè)費用12萬元,則該旅行社10月應(yīng)納增值稅稅額()萬元。
A.0.9
B.1.15
C.1.35
D.1.75
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單項選擇題
某啤酒廠為增值稅一般納稅人,2016年8月銷售啤酒取得銷售額400萬元,已開具增值稅專用發(fā)票,收取包裝物押金35.1萬元,本月逾期未退還包裝物押金46.8萬元。2015年8月該啤酒廠增值稅銷項稅額為()萬元。
A.46.24
B.66.00
C.74.8
D.75.95
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