單項選擇題對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確,這是單位內部會計監(jiān)督制度中()的基本要求。

A、機構控制和職務控制
B、業(yè)務處理程序控制
C、財產安全控制和會計信息控制
D、內部審計控制


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1.單項選擇題()對本單位的經濟活動進行會計監(jiān)督。

A、單位負責人
B、各單位的會計機構、會計人員
C、會計主管人員
D、會計人員

2.多項選擇題檔案部門接收保管的會計檔案,個別需要拆封重新整理的,應當由()。

A、檔案部門
B、會計部門
C、原經辦人
D、單位負責人

3.多項選擇題會計檔案(),由國務院財政部門會同有關部門制定。

A、保管地點
B、保管期限
C、查閱手續(xù)
D、銷毀辦法

4.多項選擇題通過會計賬薄記錄與實物、款項的實有數相核對()。

A、檢查、驗證會計賬薄記錄的正確性
B、發(fā)現財產物資和現金管理中存在的問題
C、有利于改善管理、提高效益
D、有利于保證會計資料真實、完整

5.多項選擇題財務會計報告應當由()簽名并蓋章。

A、單位負責人
B、主管會計工作的負責人
C、會計機構負責人
D、總會計師