A.對內(nèi)部審計活動是否遵循內(nèi)部審計準則發(fā)表意見; B.內(nèi)部審計工作存在的主要問題; C.對提高內(nèi)部審計質量的建議; D.內(nèi)部審計機構的反饋意見。
A.內(nèi)部審計機構組織結構的合理程度; B.內(nèi)部審計人員履行內(nèi)部審計準則的情況; C.內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力; D.內(nèi)部審計目標的實現(xiàn)程度; E.內(nèi)部自我質量控制的適當性及有效性;
A.內(nèi)部審計機構的組織形式及授權狀況; B.內(nèi)部審計人員的素質與專業(yè)結構; C.內(nèi)部審計業(yè)務的范圍與特點; D.成本與效益原則的要求; E.其他。