A.擴大工作范圍,判斷是否有必要開展調(diào)查
B.將該事件報告給審計委員會
C.將舞弊的可能性報告給高級管理層,并詢問他們將如何處理
D.與外部法律顧問進行磋商,確定應(yīng)采取的行動方案
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A.遵守法規(guī)要求
B.為得出合理結(jié)論提供證據(jù)
C.確保審計覆蓋范圍完整
D.根據(jù)定義的范圍執(zhí)行審計
A.工作底稿版本管理的審計軌跡
B.審計階段的批準
C.對工作底稿的訪問權(quán)限
D.工作底稿的機密性
A.審計委員會
B.受審方的經(jīng)理
C.IS審計師
D.組織的首席執(zhí)行官(CEO)
A.將管理人員的說明寫入審計報告
B.確定組織是否確實正在使用這樣的軟件
C.與管理人員再次確認軟件的使用情況
D.與高級管理層就這一問題進行討論,因為報告些類事件可能對組織產(chǎn)生負面影響
A.IS管理人員的聲明
B.其他審計師的工作底稿
C.組織控制自我評估
D.充分恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)
最新試題
為防止未授權(quán)的變更被移入生產(chǎn)環(huán)境,最有效方式是以下哪一項()
實施三單(訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票)自動匹配的目的是控制以下哪種風(fēng)險()
審查EUC終端用戶用戶有關(guān)的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()
以下哪一項是系統(tǒng)變更回滾計劃的主要目的()
哪一項可確保新建設(shè)的數(shù)據(jù)倉庫滿足公司需求()
下列哪一項可用于評估IT運營效率()
哪一項用于評估一個項目所需的時間用量時()
如果跟蹤審計顯示尚未啟動某些管理行動計劃,信息系統(tǒng)審計師首先應(yīng)該怎么做()
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()
在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實施供應(yīng)商時,信息系統(tǒng)審計師應(yīng)首先建議執(zhí)行()