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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的審計結(jié)果負責。
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當加強與內(nèi)部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。
單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應(yīng)當按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送同級審計機關(guān)。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)有權(quán)在進行審計期間檢查有關(guān)計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任情況進行審計。
對內(nèi)部審計制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關(guān)應(yīng)當督促單位內(nèi)部審計機構(gòu)及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應(yīng)當通報批評并視情況抄送有關(guān)主管部門。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計。
內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計職責的工作。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準,有權(quán)予以沒收。
國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體等單位的內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu),應(yīng)當在本*單位黨組織、主要負責人的直接領(lǐng)導下開展內(nèi)部審計工作,向其負責并報告工作。