單項選擇題內部審計機構應該建立健全審計報告的()。

A、分級復核制度
B、全面復核制度
C、重點復核制度
D、審批制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題()是預防舞弊的主要途徑。

A、建立、健全組織的內部控制并使之得以有效實施
B、內部審計人員工作勤勉
C、組織管理層重視內部審計工作
D、將內部審計工作外包給業(yè)績突出的會計師事務所

2.單項選擇題以下()屬于控制環(huán)境要素的內容。

A、建立風險管理機制
B、法人治理結構
C、不相容職務應當分離
D、管理層對內部控制的自我評估

3.單項選擇題建立、健全內部控制并使之有效運行是組織()的責任。

A、高級管理層
B、內部審計人員
C、財務主管
D、董事長

4.單項選擇題在審計工作中,()應加強對工作底稿的現場復核。

A、審計機構負責人
B、組織適當管理層
C、審計項目負責人
D、審計人員