單項選擇題內部審計機構應該建立健全審計報告的()。
A、分級復核制度
B、全面復核制度
C、重點復核制度
D、審批制度
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1.單項選擇題()是預防舞弊的主要途徑。
A、建立、健全組織的內部控制并使之得以有效實施
B、內部審計人員工作勤勉
C、組織管理層重視內部審計工作
D、將內部審計工作外包給業(yè)績突出的會計師事務所
2.單項選擇題以下()屬于控制環(huán)境要素的內容。
A、建立風險管理機制
B、法人治理結構
C、不相容職務應當分離
D、管理層對內部控制的自我評估
3.單項選擇題建立、健全內部控制并使之有效運行是組織()的責任。
A、高級管理層
B、內部審計人員
C、財務主管
D、董事長
4.單項選擇題在審計工作中,()應加強對工作底稿的現場復核。
A、審計機構負責人
B、組織適當管理層
C、審計項目負責人
D、審計人員
5.單項選擇題內部審計人員應將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等清晰、完整地記錄在()中。
A.審計報告
B.審計工作底稿
C.審計決定
D.審計建議
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