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內部審計項目質量控制是為合理保證審計項目的實施符合內部審計準則的要求而制定的控制程序與方法。()對制定并實施系統(tǒng)、有效的質量控制政策與程序負總體責任。
A、上級內部審計機構負責人
B、本單位分管內部審計工作的負責人
C、本單位內部審計機構負責人
D、內部審計人員
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單項選擇題
()包括控制環(huán)境、風險管理、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督等五個要素。
A、內部審計
B、內部控制
C、財務管理
D、組織治理
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單項選擇題
稽核人員擅自調整、修改、刪除稽核報告中反映的問題,致使上報的稽核報告不真實、不完整,但未造成后果。給予稽核人員()。
A、調離稽核工作崗位
B、解聘專業(yè)技術職務
C、罰款
D、警告處分
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